中共江苏省委宣传部2015年度部门决算
2016-08-31 18:13:00  来源:江苏文明网

目录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成情况

  三、2015年度主要工作完成情况

  第二部分 中共江苏省委宣传部2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 中共江苏省委宣传部2015年度部门决算情况说明

  第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  中共江苏省委宣传部是中共江苏省委主管意识形态的综合职能部门。

  1、负责指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作。配合省委组织部做好党员教育工作。代管《群众》杂志社和省哲学社会科学界联合会,并在政治方向和方针政策方面实施领导;对省社会科学院的工作实施方针政策的指导。

  2、负责引导社会舆论,指导、协调省各新闻单位包括党报子报与社会文化生活类报纸的工作。对省新闻出版广电局、新华日报社、省广电总台的工作实施方针政策的指导;联系中央驻苏新闻单位;代管省新闻工作者协会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

  3、负责从宏观上指导全省文化艺术工作和精神产品的生产。对省文化厅、省演艺集团的工作实施方针政策的指导;代管省文学艺术界联合会和省作家协会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

  4、负责规划、部署省内全局性的思想政治工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;领导省思想政治工作研究会。

  5、负责全省精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织、协调、指导和监督全省各类群众性精神文明创建活动;承担省精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

  6、负责全省对外宣传工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全省的外宣工作;承担省政府新闻办公室的日常工作。

  7、负责组织协调和推动文化体制改革,从宏观上指导文化产业发展,对凤凰出版传媒集团、省广电网络公司、省文投集团的工作实施方针政策的指导。

  8、受省委委托,与省委组织部共同负责提名、考察与管理省新闻出版广电局、新华日报社、省广电总台、省广电网络公司、江苏凤凰出版传媒集团、省演艺集团、省文投集团和代管单位的领导干部;协同省委组织部管理省文化厅、省社科院等部门单位的领导干部;与有关部门单位党委(党组)共同管理省宣传文化系统处级干部;负责审批省党报子报、社会文化生活类报纸社长、主编,对中央驻苏单位和其它有关单位主办的社会生活类报刊社长、主编的任免提出意见;对设区市党委宣传部长的任免提出意见;组织和指导全省宣传文化系统干部培训工作;配合有关部门做好省直宣传文化系统知识分子工作;负责全省宣传文化人才工作;负责全省新闻及政工职称评审和岗位培训。

  9、负责宣传贯彻落实中央和省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针,并提出具体贯彻意见;指导省宣传文化系统制订政策、法规;按省委统一的工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的关系。

  10、贯彻执行互联网信息传播方针政策和法律法规,指导新媒体建设发展;负责全省互联网信息内容管理和网络安全工作,牵头处置网上突发事件;推动全省网络社会工作和网络文化、网络文明建设;指导、协调有关部门加强互联网信息内容建设、利用和管理。

  11、完成中共中央宣传部、中共江苏省委交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成情况

  中共江苏省委宣传部部门决算单位包括部机关和直属事业单位。

  省委宣传部纳入部门决算的直属事业单位共五个,江苏省哲学社会科学规划办公室、江苏省干部理论教育讲师团、江苏省思想政治工作研究会和江苏省互联网信息研究中心是参公管理事业单位,江苏省文化研究与发展中心是全额拨款事业单位。

  三、2015年度主要工作完成情况

  2015年,省委宣传部认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神,贯彻省委省政府推动文化建设迈上新台阶等部署要求,紧紧围绕“两个巩固”根本任务,聚焦“三强两高”目标要求,坚持以社会主义核心价值观为引领,着力强化导向、壮大主流,改革创新、激发活力,夯实基础、提升实效,各方面工作取得新的进展和成效,为建设“强富美高”新江苏提供强大价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

  一是深化思想理论建设。把学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为重中之重,完善中心组学习制度,省委中心组全年集体学习28次。组织党的十八届五中全会和省委全会精神宣讲活动。与求是杂志社联合举办“四个全面”战略布局理论研讨会,成立“四个全面”战略思想研究中心,编撰五卷本“四个全面”研究丛书。出台理论工作“四大平台”建设实施意见和目标管理办法。加强新型智库建设,制定《实施意见》,遴选首批9家省级重点高端智库。出台《党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》,落实意识形态工作责任制,建立分析研判联席会议制度,强化对各类阵地的 管理。

  二是巩固壮大主流思想舆论。精心组织党的十八届四中和五中全会、全国和全省“两会”以及省委十二届九次、十次、十一次全会等重要会议精神宣传报道,开展“十二五”发展成就、“八项工程”进展成效等主题宣传。推动传统媒体与新兴媒体融合发展,推进“交汇点”、“荔枝云”等重点平台项目建设。深化部校共建新闻传播学院工作,开设国情教育课。加强社会热点问题和突发事件舆论引导,全省举办各类新闻发布活动3000余场。推进马克思主义新闻观教育培训和“走转改”活动。中央媒体共刊播宣传江苏稿件14000余篇(条)。

  三是着力提高社会文明程度。制定出台《构筑道德风尚建设高地行动方案》《培育和践行社会主义核心价值观行动方案》。推出一批有江苏特色的核心价值观公益广告,开展系列主题教育实践活动。制定加强爱国主义教育的实施意见,举办纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年系列活动,举行南京大屠杀死难者第二次国家公祭,组织“雨花英烈精神”研讨,举办新婚夫妇向革命烈士献花活动。推出全国“时代楷模”南京站“158”雷锋服务站和全国道德模范赵亚夫、杜长胜。深化未成年人“八礼四仪”养成教育,着力打造诗教乐教系列品牌。深化文明城市、文明行业、文明单位创建活动,开展第三届“江苏最美乡村”推选活动,打造“志愿江苏”平台,加强文明旅游宣传教育,推进诚信建设制度化。

  四是强化网络宣传管理。召开省委网络安全和信息化领导小组第二次会议,推动健全领导体制和工作机制。加强网上正面宣传,推进重点新闻网站、政务新媒体建设。建立省级网络安全工作部门联席会议制度,建立健全网络应急管理体系。举办第三届江苏网络文化季活动,推出网络文化作品3000多件。开展“以净化网络内容为重点的网上舆论引导”、“网络敲诈和有偿删帖整治”、网上“扫黄打非”等专项行动,着力清朗网络空间。

  五是加快文化改革发展。完善国有文化企业社会效益评价体系,初步建立起“1+5”省级文化企业国有资产监管制度体系。推进国有文化企业跨地区跨行业跨所有制兼并重组,组建省文化投资管理集团。推动文化创意和设计服务与相关产业融合发展,举办第二届“紫金奖”文化创意设计大赛。推动文化金融合作,制定省级文化金融试验区、文化金融服务中心、文化特色支行等管理办法,江苏有线在主板上市,凤凰出版传媒集团获准设立财务公司。凤凰出版传媒集团、江苏广电、江苏有线入选“全国文化企业30强”。

  六是推动文艺事业繁荣发展。制定繁荣发展社会主义文艺的《实施意见》、支持戏曲传承发展的《实施意见》等。加强创作规划引导,制定三年重点创作项目题材规划,推进《郑和》《鉴真东渡》等重点作品创作,推出舞台剧《雨花台》《烽烟桃花飞》《1937完节堂》等文艺精品。举办第二届紫金合唱节、首届南京森林音乐会、中国百家金陵画展(油画)等,组织“苏风艺韵”优秀文艺成果轮展轮演系列活动。加强改进文艺评论工作。

  七是扩大江苏国际影响力。组织境外媒体“一带一路看江苏”大型采访活动。策划“爱@江苏—说出你的理由”网络外宣活动,举办首届品牌江苏国际微电影大赛。组织大型歌剧《运之河》欧洲巡演。举办“感知江苏”文化周、“同乐江苏”爵士音乐节、“情动江苏—推选身边杰出的国际友人”等系列活动。承办第三届世界大型基金会高峰论坛。

  八是进一步加强基层基础建设。分10期对全省近3000名乡镇(街道)党委宣传委员和文化站长进行全员培训。举办全省主要新闻单位负责人专题培训班、互联网舆情研判与应急处置培训班、基层理论宣讲骨干培训班、思想政治工作研修班等。抓好宣传文化系统思想政治建设,扎实开展“三严三实”专题教育。

第二部分 中共江苏省委宣传部2015年度部门决算表

  见附表1-12。

第三部分 中共江苏省委宣传部2015年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  中共江苏省委宣传部2015年度收入、支出总计27961.01万元,与上年相比收、支总计各增加2527.82万元,增长9.94%。主要原因是基本支出中的人员经费增加,项目支出比上年有所增加。其中:

  (一)收入总计27961.01万元。包括:

  1.财政拨款收入24141.40万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1564.77万元,增长6.93%。主要原因是基本支出中的人员经费预算增加,项目支出预算增加。

  2.其他收入3.70万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本部门取得的存款利息收入。与上年相比减少5.93万元,减少61.58%。主要原因是单位基本户存款减少,存款利息收入减少。

  3.年初结转和结余3815.91万元,主要为本单位上年结转本年使用的宣传文化发展专项等资金。

  (二)支出总计27961.01万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出6463.01万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加651.55万元,增长11.21%。主要原因是基本支出中的人员经费增加,项目支出增加。

  2.科学技术(类)支出3470.44万元,主要用于全省社会科学建设支出,包括项目经费、重大研究工程经费、人才培养和成果交流经费等。与上年相比增加1208.04万元,增长53.40%。主要原因是科学技术(类)社科基金专项,预算比上年增加。

  3.文化体育与传媒(类)支出11430.99万元,主要用于全省宣传文化发展建设支出。与上年相比减少1455.52万元,减少11.29%。主要原因是安排到本单位的项目资金减少。

  4.社会保障和就业(类)支出615.39万元,主要用于行政机关离退休人员的人员经费支出。与上年相比增加24.90万元,增长4.22%。主要原因是机关事业单位离退休费调整。

  5.住房保障(类)支出375.24万元,主要用于行政机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加111.54万元,增长42.30%。主要原因是住房公积金和提租补贴调整。

  6.其他(类)支出218.66万元,主要用于全省宣传文化发展建设支出等。与上年相比增加218.66万元。主要原因是该项目经费是2015年追加项目支出,上年无此项支出。

  7.年末结转和结余5387.28万元,为单位结转下年的项目支出结转。主要为本单位本年度部分宣传文化发展专项安排在下半年,专项经费结转到以后年度按有关规定使用。

  二、收入决算情况说明

  中共江苏省委宣传部本年收入合计24145.10万元,其中:财政拨款收入24141.40万元,占99.98%;其他收入3.70万元,占0.02% 。

 

图1:收入决算图

  三、支出决算情况说明

  中共江苏省委宣传部本年支出合计22573.73万元,其中:基本支出3448.08万元,占15.27%;项目支出19125.65万元,占84.73%。

 

图2:支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  中共江苏省委宣传部2015年度财政拨款收、支总决算 27917.23万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2524.13万元,增长9.94%。主要原因是基本支出中的人员经费增加,项目支出比上年有所增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共江苏省委宣传部2015年财政拨款支出 22554.73万元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比,财政拨款支出增加740.16万元,增长3.39%。主要原因是基本支出中的人员经费增加,项目支出比上年有所增加。

  中共江苏省委宣传部2015年度财政拨款支出年初预算为 6799.10万元,支出决算为22554.73万元,完成年初预算的 331.73%。决算数大于年初预算的主要原因是本单位的省级宣传文化发展专项资金和社科基金为非部门预算项目,不列入年初预算中,2015年省级宣传文化发展专项资金和社科基金专项下达到本单位的项目资金15169.04万元。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.人力资源事务(款)其他人事事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为358.58万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为省人才办拨付给本单位的人才工作经费,不列入部门年初预算中。

  2.宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为2003.11万元,支出决算为2348.45万元,完成年初预算的117.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

  3.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3943.00万元,支出决算为3623.38万元,完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转到以后年度按有关规定使用。

  4.其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.1万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费是上年结转资金,安排在2015年度使用。

  5.其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为 0万元,支出决算为112.50万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目是2015年追加项目。

  (二)科学技术(类)

  1.社会科学(款)社科基金(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为3470.44万元。决算数大于预算数的主要原因是社科基金专项是非部门预算,不列入年初预算中。

  (三)文化体育与传媒(类)

  1.其他文化体育与传媒(款)宣传文化发展专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为11430.99万元。决算数大于预算数的主要原因是宣传文化发展专项是非部门预算,不列入年初预算中。

  (四)社会保障和就业(类)

  1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为559.17万元,支出决算为615.39万元,完成年初预算的110.05%。决算数大于预算数的主要原因是2015年退休人员数比年初发生变动。

  (五)住房保障(类)

  1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为158.47万元,支出决算为239.89万元,完成年初预算的151.38% 。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加,住房公积金调整。

  2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为135.35万元,支出决算为135.35万元,完成年初预算的100% 。

  (六)其他(类)

  1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务安排的支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为184万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目是追加项目。

  2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为34.66万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费是上级部门拨付给本单位的项目资金。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  中共江苏省委宣传部2015年度财政拨款基本支出3429.08万元,其中:

  (一)人员经费2863.19万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费565.89万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共江苏省委宣传部2015年一般公共预算财政拨款支出22336.07万元,与上年相比增加521.50万元,增长2.39%。主要原因是基本支出中的人员经费增加,项目支出比上年有所增加。

  中共江苏省委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6799.10万元,支出决算为22336.07万元,完成年初预算的328.52%。决算数大于年初预算的主要原因是本单位的省级宣传文化发展专项资金和社科基金专项为非部门预算项目,不列入年初预算中,2015年省级宣传文化发展专项资金和社科基金等下达到本单位的项目资金15169.04万元。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  中共江苏省委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3429.08万元,其中:

  (一)人员经费2863.19万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费565.89万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  中共江苏省委宣传部2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出51.57万元,占“三公”经费的30.96%;公务用车运行维护费支出105.41万元,占“三公”经费的63.28%;公务接待费支出 9.59 万元,占“三公”经费的5.76%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出51.57万元,完成预算的 171.90%,决算数大于预算数的主要原因是2015年本单位按照中央和省委省政府统一部署,配合国家总体外交战略,积极组织开展组织“感知江苏”等对外文化交流活动,同时本单位拓展人才国外培训渠道,组织全省社科英才赴德国培训研修。所有出国团组及项目均经省政府审批同意。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计14人次。开支内容主要为:对外宣传与交流活动中本单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、杂费以及培训费等支出。

  2.公务用车购置及运行费支出105.41万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出105.41万元,完成预算的 95.83%,决算数小于预算数的主要原因2015年公车改革,公务用车运行维护费减少。公务用车运行维护费主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量21辆。

  3.公务接待费9.59万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元。

  (2)国内公务接待支出9.59万元,完成预算的94.12%,决算数小于预算数的主要原因是本单位落实八项规定,厉行节约,严格控制公务接待支出。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待8批次,171人次。主要为中央有关部门及兄弟省(市、区)部门单位来苏指导调研工作接待。

  中共江苏省委宣传部2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出672.42万元,完成预算的85.72%,决算数小于预算数的主要原因是本单位减少会议,严格控制会议数量。2015 年度全年召开部门工作会议26个,省委外宣办工作会议(含党委新闻发布会)27个,省文明办工作会议20个,省网信办工作会议31个,处室工作会议96个,参加会议10879人次。主要为召开宣传部门相关工作会议。

  中共江苏省委宣传部2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1116.61万元,完成预算的171.77%,决算数大于预算数的主要原因是在非部门预算中安排了培训项目。2015 年度全年组织培训53个,组织培训8518人次。主要为新闻人才、哲学社会科学科研、国防教育等宣传文化工作相关培训。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  中共江苏省委宣传部2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余30万元,本年收入决算595万元,本年支出决算218万元,年末结转和结余406.34万元。具体支出情况如下:

  1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算184万元,主要用于宣传文化发展项目支出。

  2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出决算34.66万元,主要是用于精神文明建设支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出565.89万元,比2014年增加5.84万元,增长1.04%。主要原因是单位日常运行经费比上年有所增加。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2015年度政府采购支出总额73.02万元,其中:政府采购货物支出73.02万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,省部级领导干部用车2辆、一般公务用车19辆;单位价值200万元以上大型设备1台。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

  二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的存款利息收入。

  三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

  四、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作所发生的基本支出。

  五、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位用于开展宣传思想文化工作所发生的项目支出。

  六、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位用于开展宣传思想文化工作,除第六项之外的项目支出。

  七、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务事务(项):指本单位用于开展宣传思想文化工作,除第六项之外的项目支出。

  八、科学技术(类)社会科学(款)社会基金(项):指本单位用于社会科学研究方面的支出。包括项目经费、重大研究工程经费、人才培养和成果交流经费等。

  九、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)宣传文化发展专项(项):指本单位用于文化、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指本单位用于社会保障方面的支出。包括行政事业单位离退休、抚恤、等方面的支出。

  十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指本单位用于住房方面的支出,主要为按照国家政策规定向职工发放住房公积金。

  十二、住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项):指本单位用于住房方面的支出,主要为按照国家政策规定向职工发放提租补贴。

  十三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障本单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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来源:江苏文明网   编辑:邱雪莲
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