目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
本单位主要职能涉密,暂不公开。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规研究室、舆情信息处(意识形态工作督查处)、理论处、新闻处(全省突发公共事件应急新闻中心办公室)、文艺处、宣传教育处(国防教育处)、文化体制改革指导处、文化产业处、道德建设指导处(志愿者工作指导处)、创建管理处、未成年人思想道德建设处、对外交流合作处、对外新闻传播处(新闻发布处)、出版处(古籍整理出版规划办公室、全民阅读处)、传媒监管处(行政审批处)、印刷发行处、反非法反违禁处(省社会文化管理委员会办公室、省“扫黄打非”办公室)、版权管理处、电影制片处、电影市场处、干部处(人才工作处)、机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括:省哲学社会科学规划办公室、省干部理论教育讲师团、省思想政治工作研究会、省文化研究与发展中心(省电影事业发展专项资金管理中心)、省电影创作中心、省新闻工作者协会、省印刷科学技术研究所(省出版物质量监督检测中心)、省新闻出版学校(印刷技工学校)、省出版物审读中心。
2. 从决算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家,具体包括:省委宣传部本级、省哲学社会科学规划办公室、省干部理论教育讲师团、省思想政治工作研究会、省文化研究与发展中心(省电影事业发展专项资金管理中心)、省新闻工作者协会、省印刷科学技术研究所(省出版物质量监督检测中心)、省新闻出版学校(印刷技工学校)、省出版物审读中心。
三、2019年度主要工作完成情况
2019年,全省宣传思想文化战线在中央和省委坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照全国全省宣传思想工作会议、宣传部长会议部署要求,紧扣主题主线,坚持守正创新,着力举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象,大力构筑思想文化引领高地、道德风尚建设高地、文艺精品创作高地,切实加强党对宣传思想文化工作的全面领导和党的建设,各方面工作取得明显成效、产生积极影响,为推动高质量发展走在前列、建设“强富美高”新江苏提供强大思想文化保证。
(一)思想理论建设有力推进,习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心
理论学习教育不断加强。组织全省党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学好用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等重点辅导读物,全省发行《学习纲要》超过500万册、党员覆盖率超过95%,推动党员干部学深悟透、真信笃行。进一步加强学习型党组织建设,推进党委(党组)理论学习中心组制度化规范化,印发系列专题学习材料,健全完善情况通报制度,组织评选第二批中心组示范点。纵深推进思想解放,组织召开专题座谈会,在县处级以上领导干部中开展专题读书调研活动,着力推动解决对新思想“理解不深入、行动跟不上、落实缺乏创造性”的问题。突出围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会、省委十三届七次全会精神,组织全省基层党员开展集中冬训,针对性实效性不断增强。
理论宣传普及更加深入。围绕学好用好《学习纲要》等组织开展集中宣讲,推动各级及时成立党的十九届四中全会精神宣讲团,组织领导干部、专家学者、“百姓名嘴”深入基层开展大规模宣讲,省委宣讲团集中宣讲200多场。着力做好“学习强国”学习平台推广使用工作,建好用好江苏学习平台,策划推出“习语常听”“E起学习”“红色宣讲映初心”等特色载体栏目,开展“学习打卡我来了”线下系列活动,吸引党员群众广泛参与。深入开展第三届“马克思主义·青年说”系列活动,“请回答,新时代的强国青年”知识竞赛吸引55万人次参与答题。编辑出版中国特色社会主义“四个自信”研究丛书和《新思想 新境界》《社会思潮怎么看2》等通俗理论读物,组织制作电视政论片《从更好到更强》,充分发挥新华日报《思想周刊》、省广电总台《时代问答》和《群众》杂志、“理论之光”网站及其微信公众号等理论宣传阵地作用,推出系列重点理论文章和专题节目。淮安市建设通俗理论作品创作传播中心,开发“听习近平讲故事”等100多个原创作品。南通市开展“十百千万”理论宣讲行动,着力构筑理论宣讲高地。
社科强省建设积极有力。制定实施《深化思想文化引领高地建设三年行动计划》,持续建强理论工作“四大平台”,着力推动哲学社会科学创新发展。承办中宣部学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列研讨会“建设社会主义文化强国”专题研讨会,组织“全面建成小康社会的文化方略研究”等中央马克思主义理论研究和建设工程重大课题研究。修订省社科成果奖评奖办法、优秀理论成果认定办法,加强社科学术诚信建设,举办省社科界第十三届学术大会,推出一批高质量研究成果。加强新型智库建设,完善政智互动机制,举办第四届江苏智库峰会,组织开展智库建设成效综合考评。加强社科基金项目规划管理,建立长三角高质量一体化发展重大问题研究课题联合招标机制,国家社科基金项目年度立项数达到400项,持续位居各省区市之首。着力加强马克思主义学院建设,推动高校思政课改革创新,南京师范大学马克思主义学院入选全国重点马克思主义学院,27家高校马克思主义学院与新时代文明实践中心结对共建,常州市成立高校马克思主义理论教育联盟。
(二)庆祝新中国成立70周年宣传高潮迭起,极大激发干部群众爱国热情和奋进力量
重大庆祝活动隆重热烈。精心组织庆祝新中国成立70周年系列活动,深入学习宣传习近平总书记国庆系列重要讲话精神。组织全省各地同步举行庆祝新中国成立70周年升国旗仪式,省市协作举办“礼赞新中国,奋进新时代”大型成就展,吸引60多万人次现场参观、410多万人次访问网上展馆,“五星红旗,我为你骄傲”诗歌朗诵音乐会用精彩原创节目讲好江苏故事、唱响英雄赞歌,引起热烈反响。精心制作“江苏智造”彩车,在国庆群众游行中精彩呈现,荣获“匠心奖”。一批先进模范受到隆重表彰,王继才获得“人民楷模”国家荣誉称号,11位个人、1个先进集体当选“最美奋斗者”,数量位居全国各省区第一。
主题宣传报道浓墨重彩。统筹内宣外宣、网上网下,在省各新闻媒体开设“壮丽70年,奋斗新时代”专题专栏,全方位、立体化报道中央和省重大庆祝活动,推出蹲点式、寻访式、行进式、回访式专题报道,全面展示新中国成立70年来全国全省走过的光辉历程、取得的伟大成就、积累的宝贵经验,持续刊播系列报道稿件20000多篇(条)。组织由国新办主办的庆祝新中国成立70周年江苏专场新闻发布会,举办“苏写高质量,奋斗新时代”系列新闻发布会,开展“70年,留在历史记忆中的声音”网络主题活动,开展“我们的五星红旗”大型融媒体报道,推出《光荣与道路》全媒体政论述评,接续开展“爱国情,奋斗者”主题宣传,形成多形态呈现、全媒体传播的主流舆论强势。组织13个设区市联动开展“祖国,你好”主题快闪活动,举办iSING国际青年歌唱家快闪活动,产生广泛影响。
社会宣传教育氛围浓厚。全省上下广泛开展“我和我的祖国”群众性主题宣传教育,举办“同升国旗、同唱国歌”活动,各地举办升国旗仪式10多万场次、悬挂国旗200多万面,“共话祖国好,奋进新时代”主题宣讲超过2万场次,“同唱祖国好,幸福舞起来”广场舞大赛吸引12000多支队伍、30余万人参赛,“祖国颂”群众文化广场演出近百场、现场观众近16万人,红色经典阅读活动超过6000场。创作推出电影《解放·终局营救》、电视剧《南京谈判》等一批主题文艺精品,出版发布《初心永恒》《横渡长江》等38种重点主题出版物,举办庆祝新中国成立70周年主题美术作品展、当代书法名家邀请展等系列精品展览。广泛开展爱国活动周、国庆游园联欢、城市地标灯光秀等活动,营造同庆祖国华诞、共享祖国荣光的浓厚氛围,有效激发广大干部群众的爱国热情,极大增强民族自信心和自豪感。
(三)舆论引导工作进一步加强改进,新闻舆论传播力引导力影响力公信力不断增强
正面宣传更有声势。持续办好“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章”专题专栏,全面宣传展示习近平新时代中国特色社会主义思想在江苏的生动实践。围绕习近平总书记视察江苏五周年,组织中央和省主要新闻媒体推出综述报道、系列评论和巡礼文章,联合求是杂志推出两篇重点调研文章,产生较大反响。认真组织全国全省“两会”、省委十三届六次七次全会、“不忘初心、牢记使命”主题教育、第二届江苏发展大会暨首届全球苏商大会、世界物联网博览会、世界智能制造大会等重要会议、重大活动宣传报道,为全省高质量发展营造浓厚氛围。宣传报道长三角一体化发展、自贸区建设等国家战略决策部署在江苏的落实情况,省广电总台大型全媒体新闻行动《聚力长三角,奋进新时代》在沪浙皖苏四地引起强烈反响。
媒体融合发展稳步推进。举办“2019紫金网络传播创新峰会”和第七届江苏互联网大会,着力打造媒体融合发展交流合作平台。新华报业传媒集团全媒体指挥中心全面建成,交汇云正式上线,5G融媒体实验室投入使用,省广电总台“荔枝云”平台获得广播影视科技创新奖最高奖。出台建设县级融媒体中心的实施意见,着力建强省级技术平台,38家县级融媒体中心挂牌运行,全媒体内容生产传播能力显著增强。
中央媒体持续加强对江苏工作的宣传报道。中央媒体围绕江苏经济社会发展重大主题,精心组织策划报道,营造良好舆论环境。江苏工作在全国的显示度和影响力不断提升。
(四)社会主义核心价值观建设持续深化,公民道德素质和全社会文明程度不断提高
核心价值观教育实践扎实推进。深入学习贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》,广泛开展爱国主义和革命传统教育,大力弘扬雨花英烈精神、周恩来精神、新四军铁军精神、淮海战役精神。抓住淮海战役胜利70周年、渡江战役胜利70周年、瞿秋白同志诞辰120周年等契机,组织系列纪念和庆祝活动。精心组织南京大屠杀死难者国家公祭仪式,常态化开展烈士纪念日向革命先烈敬献花篮仪式、新婚夫妇向革命烈士献花活动,举办首届江苏省红色故事宣讲大赛。南京制定实施红色资源保护利用三年行动计划,建成中国南京红色在线平台。盐城市阜宁县专门成立红色遗存保护利用中心。组织“核心价值观百场讲坛”走进开山岛活动,组织全国“时代楷模”卓嘎央宗姐妹与江苏全国“时代楷模”结对共建。着力推动社会主义核心价值观融入法治建设,组织开展革命历史类纪念设施、遗址遗迹和爱国主义教育基地管理立法调研,积极推进《江苏省志愿服务条例》等修订工作。
公民道德建设深入开展。深入学习贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》,不断推进公民道德建设工程。精心组织第七届全国和江苏省道德模范推荐评选活动,10人(组)新当选全国道德模范及提名奖,66人(组)荣获江苏省道德模范及提名奖,100人当选“中国好人”,总数位居全国首位。举办“美德之光”——第七届江苏省道德模范暨第二届江苏省文明家庭颁奖仪式,组织系列道德模范与身边好人现场交流活动,着力讲好美德故事、传播道德正能量。开展道德讲堂建设十周年系列活动,编印实务指导手册。深化未成年人思想道德建设,开展“在国旗下成长”系列教育实践活动,组织“你是我的英雄”网上讲故事征集展示活动,编创《“八礼四仪”养成教育读本》,持续打造“童”系列美育活动品牌,引导广大青少年“扣好人生第一粒扣子”。大力推进志愿服务制度化,成立江苏省志愿服务联合会,举办第四届江苏志愿服务展示交流会,江苏18个典型入选年度全国学雷锋志愿服务“四个100”。推进诚信建设制度化,持续开展诚信缺失问题专项治理行动。
新时代文明实践中心建设走在前列。构建五级书记抓落实组织体系,建立省级部门联席会议制度、省市两级党委宣传部部领导联系点制度,形成27个全国试点、21个省级试点率先推进、各县(市、区)整体推开的工作格局。建立试点县(市、区)中心主任、志愿服务总队长向省委宣传部书面述职制度,开展“新时代文明实践中心主任系列访谈”活动,研究制定《指导手册》《评估体系》,编印《优秀案例集》,组织开展试点工作省级评估,指导推动文明实践到村、进户、见人、走心,探索形成了江苏特色、江苏路径,相关工作经验在全国交流推介。徐州市贾汪区探索“十必联”群众工作法,受到中央领导同志肯定。宜兴市建设新时代文明实践中心网上平台,推进文明创建、志愿服务等信息数字化网络化。
群众性精神文明创建深化拓展。深化文明城市创建,修订江苏省文明城市测评体系,组织开展2016-2018年度江苏省文明村镇、文明单位、文明校园和第二届江苏省文明家庭评选表彰。组织召开加强乡村治理提升乡村文明水平现场推进会,持续推广农村精神文明建设“马庄经验”。指导各地按照省文明村镇的标准加强新型农村社区规划设计、建设管理,推动农村人居环境、公共服务与文明程度同步提升。深入推进移风易俗,弘扬时代新风,广泛开展文明出行、文明旅游、文明餐桌活动。加强基层思想政治工作,举办“放歌新时代”企业文化建设系列活动,推进“心灵驿站”建设。
(五)文艺精品创作高地加快建设,文化事业文化产业进一步繁荣发展
文艺精品创作成果丰硕。召开纪念习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话五周年座谈会,制定实施《构筑文艺精品创作高地三年行动计划》,大力推进文艺精品创作生产。滑稽戏《陈奂生的吃饭问题》、歌曲《蓝天下》、图书《因为爸爸》等5部作品荣获全国第十五届“五个一工程”奖。组织省第十一届“五个一工程”奖评选,74部作品获得表彰。苏剧《国鼎魂》荣获全国“文华大奖”。创排大型原创歌剧《周恩来》并在延安首演,拍摄江苏首部歌剧电影《拉贝日记》,出版长篇纪实文学《南京长江大桥》、儿童文学丛书《年华璀璨》(20册),创排话剧《守岛英雄》《行知先生》、京剧《谍战南京》、昆剧《梅兰芳·当年梅郎》、锡剧《董存瑞》《云水谣》、淮剧《小城》、梆子戏《母亲》、音乐剧《淮海儿女》,拍摄电影《桂香街》、电视剧《梦在海这边》、纪录片《淮海战役启示录》等,在紫金文化艺术节期间,集中推出40台优秀剧目、12场音乐会以及系列展览展演,展现文艺精品创作的丰硕成果。镇江创新文艺精品创作及运营模式,原创音乐剧《九九艳阳天》受到好评。
标志性文化品牌更加彰显。组织编制完成大运河文化带建设相关规划,率先立法推进大运河文化保护传承利用、启动大运河国家文化公园建设,设立大运河文化旅游发展基金,举办首届大运河文化旅游博览会,开工建设中国大运河博物馆,编纂完成《中国运河志》,成功举办世界运河城市论坛,同步举办世界运河大会和运河文化嘉年华,运河文化品牌显示度不断提升。深入实施江苏文脉整理与研究工程,推出《江苏文库》第二批成果182册图书,启动数字化建设,举办第二届江南文脉论坛,探索举办江南文脉泰州学派区域分论坛,联合长三角地区城市举办“尚德江南:道德发展与城市文明”分论坛,进一步打响江南文化品牌。紫金文化艺术节、“紫金奖”文化创意设计大赛、紫金合唱节等“紫金”文化品牌美誉度不断提升,扬子江作家周、扬子江诗会、扬子江网络文学周等“扬子江”文学品牌受到更多关注,《扬子江文学评论》获批创办。中国百家金陵画展、南京森林音乐会、戏曲百戏(昆山)盛典影响不断扩大。
公共文化服务持续完善。推进现代公共文化服务示范区创建,深入实施“十百千”示范工程,基层综合性文化服务中心提前一年实现全覆盖。“智慧广电”全面发展,应急广播系统有序推进,“高清江苏”建设保持全国领先。成功举办第十五届江苏读书节、第九届江苏农民读书节、第九届江苏书展,持续举办“全民阅读春风行动”,积极开展全省农家书屋万场主题阅读活动,张家港市“书香城市”建设指标体系入选全国全民阅读优秀项目。制定实施《关于推进农家书屋深化改革创新 提升服务效能的工作方案》和《江苏省公益阅读推广活动认证扶持办法(试行)》。大力推进乡镇影院建设,推动农村电影公益放映转型升级。组织开展“戏曲名作高校巡演”活动,传承弘扬优秀戏曲文化,开展“好戏进万村”行动。
文化产业发展提质增效。制定出台相关意见,进一步完善文化经济政策,推动文化产业高质量发展,凤凰出版传媒集团、江苏广电网络公司再次入选全国文化企业30强,省演艺集团、南京市文投集团、恐龙园文旅集团入围提名奖。联合举办长三角文博会,积极参加深圳文博会,举办南京(国际)动漫创投大会、苏州创博会、徐州文博会等系列重点文化展会,积极培育新型文化业态,引导文化产业向高端攀升。加快推进创意设计强省建设,举办第六届“紫金奖”文化创意设计大赛和中国(南京)大学生设计展,南京、扬州分别入选联合国教科文组织全球创意城市网络“文学之都”“美食之都”。
文化体制改革逐步深化。着力健全把社会效益放在首位,社会效益与经济效益相统一的体制机制,制定实施图书出版、文艺院团、新华书店、互联网新闻信息服务等方面社会效益考核办法,推进国有文化企业“两效统一”。稳妥推进经营类文化事业单位转企改制,加强文化领域行业组织建设。健全国资监管工作机制,完善省属文化企业重大事项审批备案制度,深化省属文化企业工资制度改革,在全国首批出台工资总额管理暂行办法。推进全省文化市场综合执法改革,成立省文化市场综合行政执法监督局。积极推进文艺院团改革,省演艺集团深化改革政策落地。苏州交响乐园、芭蕾舞团、民族管弦乐团原创能力和国际影响力不断提升,相关改革经验入选全国案例。
(六)机构改革效能不断释放,新闻出版(版权)和电影工作明显加强
主题出版更加出彩。制定出台《关于加强和改进出版工作的实施意见》,召开全省出版工作座谈会,推动出版业高质量高水平发展。组织全省出版单位策划选题216种,重点策划10种展现“强富美高”新江苏建设成效的选题,建立优秀主题出版项目库,《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》等3种选题入选2019年中宣部主题出版重点选题,通过规划引领、重点扶持、跟踪服务,继续保持江苏精品出版走在全国前列。17种报纸及报纸所办新媒体入选“2018-2019中国传媒经营价值百强榜”,居全国第一。举办2019扬子江网络文学原创作品大赛,其中3部获奖作品入选国家新闻出版署和中国作协联合推介的25部作品。加强和改进出版物审读,建成全国首个数字出版审读系统。
印刷发行和版权工作取得新进展。参与编制《长三角地区印刷业一体化发展升级指南》,以“聚焦绿色化”为主题举办第二届江苏印刷业创新发展博览会,交易额比上届增长近200%。大力支持实体书店发展,推进新华书店农村网点建设。制定出台校园书店建设实施办法。举办第二届江苏(南京)版权贸易博览会,签订版权贸易合同额比上届增长217%。设立江苏版权调解中心,入选全国打击侵权盗版“十大案件”、“剑网行动”十大案件数量均居全国第一。开展打击网络侵权盗版集中办案周活动,启动“世界知识产权组织版权保护优秀案例示范点调研项目(吴江丝绸产业)”,加大江苏国家版权贸易基地建设力度,有力推进全省版权示范创建。
电影发展打开新局面。制定出台《江苏省电影发展规划(2019-2023)》,成立省电影创作中心,筹建省电影集团,规划设立省电影发展基金。成立江苏省电影产业创新实验区、影视基地联盟,无锡国家数字电影产业园年产值达60亿元。举办中国·江苏太湖影视文化产业投资峰会、俄罗斯电影节、法国电影展、蓝星球科幻电影周、常州动漫周等活动。修订出台省重点电影项目扶持奖励实施细则、省级农村电影放映专项资金管理办法。全年全省票房突破60亿元。
(七)对外宣传交流不断扩展,江苏国际影响力有效提升
国际传播能力不断增强。聚焦新中国成立70周年、党的十九届四中全会、国家公祭日、全国全省“两会”、两岸企业家紫金山峰会、庆祝澳门回归祖国20周年等重大主题和重大会议活动,组织外宣媒体全方位多角度开展宣传报道,全年累计发布对外新闻稿件3万余篇。持续开展“Hi Jiangsu”外媒访苏、“Show Jiangsu”摄影采风、“Go Jiangsu”海外社交媒体粉丝体验等系列活动,持续打造“我苏”PC端、客户端、微网站、官方微博和微信“五位一体”新媒体矩阵,构建立体化国际传播格局。
对外文化交流深化拓展。组织原创歌剧《拉贝日记》《鉴真东渡》、舞剧《南国红豆》赴海外巡演,用江苏元素、国际表达讲好中国故事。举办“同乐江苏”系列主题活动,组织外籍友人开展“发现江苏”系列采风活动,出版第五辑10本《符号江苏·口袋本》。有力有序推进南京大屠杀史实国际传播,组织中丹两国艺术家创作辛德贝格纪念雕像,举办《辛德贝格:丹麦的“南京英雄”》专题展。充分发挥联合国教科文组织和平学教席、南京大屠杀史与国际和平研究院等平台作用,加强与国内外研究机构交流研讨。
(八)党的领导全面加强,宣传思想文化干部人才队伍建设取得新成效
全面从严治党向纵深推进。全省宣传思想文化战线紧紧扭住政治建设这个党的根本性建设,认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”、始终坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》,专题举办全省宣传文化系统学习会、省暨南京市宣传文化系统集体学习会,推动提高工作科学化规范化制度化水平。加强党风廉政建设,落实从严管理干部若干规定,严格干部日常管理,常态化开展警示教育。认真开展作风建设自查自纠专项行动,集中整治形式主义、官僚主义。
干部队伍素质能力不断提高。深入开展增强“四力”教育实践工作,每季度举办“守正道、创新局”全省县(市、区)宣传部长讲坛,深入开展“查短板,补不足”讨论,建立省委宣传部领导班子成员联系省直宣传文化系统单位党委(党组)理论学习中心组制度,举办学习习近平新时代中国特色社会主义思想知识竞赛,各地各单位积极探索有效载体和途径,有力推动“四力”教育实践工作深入开展。制定实施《2019-2022年全省宣传思想文化系统干部教育培训规划》,分级分类开展业务培训,不断提升干部队伍整体素质能力。
文化人才建设力度明显加大。深入实施《江苏文化人才高质量发展三年行动计划》,有力有序推进紫金文化名家影响力提升、紫金文化英才培育、紫金文化优青储备三大行动,分类组织认定一批文化英才和文化优青。实施江苏文艺“名师带徒”计划,遴选100位文艺名家、100名青年文艺家结对,策划举办“名师带徒”计划美术家师徒联展,不断建强“文艺苏军”梯队。组织紫金文化奖章获得者晋京举办专场演出、个人专展,扩大江苏文艺名家影响力。做好文化领军人才推选工作,全省入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才数位居全国各省区市之首。
第二部分 江苏省委宣传部2019年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称:江苏省委宣传部 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
25,667.81 |
一、一般公共服务支出 |
9,919.76 |
一、基本支出 |
10,166.43 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
270.00 |
二、外交支出 |
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二、项目支出 |
17,371.16 |
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三、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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三、上缴上级支出 |
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四、事业收入 |
62.56 |
四、公共安全支出 |
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四、经营支出 |
67.11 |
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五、经营收入 |
149.39 |
五、教育支出 |
1,441.67 |
五、对附属单位补助支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
1,604.56 |
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七、其他收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
10,860.75 |
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八、社会保障和就业支出 |
999.59 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
2,720.38 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
57.99 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
26,149.76 |
本年支出合计 |
27,604.70 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
8,327.04 |
年末结转和结余 |
6,872.10 |
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总计 |
34,476.80 |
总计 |
34,476.80 |
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公开02表 |
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部门名称:江苏省委宣传部 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
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合计 |
26,149.76 |
25,937.81 |
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62.56 |
62.56 |
149.39 |
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201 |
一般公共服务支出 |
8,775.57 |
8,775.57 |
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20110 |
人力资源事务 |
277.00 |
277.00 |
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|
|
|
|
||||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
277.00 |
277.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20133 |
宣传事务 |
8,428.72 |
8,428.72 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2013301 |
行政运行 |
4,922.62 |
4,922.62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2013302 |
一般行政管理事务 |
3,412.50 |
3,412.50 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2013350 |
事业运行 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
69.85 |
69.85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
69.85 |
69.85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
205 |
教育支出 |
1,442.01 |
1,379.45 |
|
62.56 |
62.56 |
|
|
|
|
||||||
20503 |
职业教育 |
1,442.01 |
1,379.45 |
|
62.56 |
62.56 |
|
|
|
|
||||||
2050302 |
中专教育 |
1,424.41 |
1,361.85 |
|
62.56 |
62.56 |
|
|
|
|
||||||
2050303 |
技校教育 |
17.60 |
17.60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
206 |
科学技术支出 |
1,809.20 |
1,809.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20606 |
社会科学 |
1,704.20 |
1,704.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2060603 |
社科基金支出 |
1,704.20 |
1,704.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10,355.80 |
10,206.41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20701 |
文化和旅游 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
149.39 |
|
|
|
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20706 |
新闻出版电影 |
4,112.26 |
3,962.87 |
|
|
|
149.39 |
|
|
|
||||||
2070601 |
行政运行 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2070602 |
一般行政管理事务 |
715.00 |
715.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2070606 |
版权管理 |
423.00 |
423.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2070607 |
电影 |
49.01 |
49.01 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
2,835.25 |
2,685.86 |
|
|
|
149.39 |
|
|
|
||||||
20707 |
国家电影事业发展专项资安排的支出 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20708 |
广播电视 |
492.18 |
492.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2070899 |
其他广播电视支出 |
492.18 |
492.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5,401.36 |
5,401.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
5,401.36 |
5,401.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
999.59 |
999.59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
999.59 |
999.59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
159.65 |
159.65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
599.95 |
599.95 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
239.99 |
239.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
2,720.38 |
2,720.38 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
2,720.38 |
2,720.38 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
688.13 |
688.13 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2210202 |
提租补贴 |
2,032.25 |
2,032.25 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
229 |
其他支出 |
47.21 |
47.21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
22999 |
其他支出 |
47.21 |
47.21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2299901 |
其他支出 |
47.21 |
47.21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门名称:江苏省委宣传部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
27,604.70 |
10,166.43 |
17,371.16 |
|
67.11 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,919.76 |
4,826.84 |
5,092.92 |
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
508.20 |
|
508.20 |
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
508.20 |
|
508.20 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
9,341.71 |
4,826.84 |
4,514.87 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
4,826.84 |
4,826.84 |
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3,459.41 |
|
3,459.41 |
|
|
|
|
2013303 |
机关服务 |
130.99 |
|
130.99 |
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
93.60 |
|
93.60 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
830.87 |
|
830.87 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
69.85 |
|
69.85 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
69.85 |
|
69.85 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,441.67 |
1,137.41 |
304.26 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
1,441.67 |
1,137.41 |
304.26 |
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
1,434.97 |
1,130.71 |
304.26 |
|
|
|
|
2050303 |
技校教育 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,604.56 |
|
1,604.56 |
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
1,454.56 |
|
1,454.56 |
|
|
|
|
2060603 |
社科基金支出 |
1,454.56 |
|
1,454.56 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10,860.75 |
482.21 |
10,311.42 |
|
67.11 |
|
|
20706 |
新闻出版电影 |
4,257.07 |
|
4,189.95 |
|
67.11 |
|
|
2070601 |
行政运行 |
74.58 |
|
74.58 |
|
|
|
|
2070602 |
一般行政管理事务 |
490.59 |
|
490.59 |
|
|
|
|
2070606 |
版权管理 |
315.66 |
|
315.66 |
|
|
|
|
2070607 |
电影 |
49.01 |
|
49.01 |
|
|
|
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
3,327.22 |
|
3,260.11 |
|
67.11 |
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
19.28 |
|
19.28 |
|
|
|
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
19.28 |
|
19.28 |
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
482.21 |
482.21 |
|
|
|
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
482.21 |
482.21 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6,102.19 |
|
6,102.19 |
|
|
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
6,102.19 |
|
6,102.19 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
999.59 |
999.59 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
999.59 |
999.59 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
159.65 |
159.65 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
599.95 |
599.95 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
239.99 |
239.99 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,720.38 |
2,720.38 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,720.38 |
2,720.38 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
688.13 |
688.13 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2,032.25 |
2,032.25 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
57.99 |
|
57.99 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
57.99 |
|
57.99 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
57.99 |
|
57.99 |
|
|
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
部门名称:江苏省委宣传部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
25,667.81 |
一、一般公共服务支出 |
9,919.76 |
9,919.76 |
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
270.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|||
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
1,379.11 |
1,379.11 |
|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
1,604.56 |
1,604.56 |
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
10,793.64 |
10,774.36 |
19.28 |
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
999.59 |
999.59 |
|
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
2,720.38 |
2,720.38 |
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十二、其他支出 |
57.99 |
57.99 |
|
|||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|||
本年收入合计 |
25,937.81 |
本年支出合计 |
27,475.03 |
27,455.75 |
19.28 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
8,052.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
6,515.30 |
6,249.65 |
265.65 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
8,037.60 |
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
14.93 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
总计 |
33,990.33 |
总计 |
33,990.33 |
33,705.41 |
284.93 |
财政拨款支出决算表(功能科目) |
|||||
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门名称:江苏省委宣传部 |
|
|
金额单位:万元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
27,475.03 |
10,103.87 |
17,371.16 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
9,919.76 |
4,826.84 |
5,092.92 |
|
20110 |
人力资源事务 |
508.20 |
|
508.20 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
508.20 |
|
508.20 |
|
20133 |
宣传事务 |
9,341.71 |
4,826.84 |
4,514.87 |
|
2013301 |
行政运行 |
4,826.84 |
4,826.84 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3,459.41 |
|
3,459.41 |
|
2013303 |
机关服务 |
130.99 |
|
130.99 |
|
2013350 |
事业运行 |
93.60 |
|
93.60 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
830.87 |
|
830.87 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
69.85 |
|
69.85 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
69.85 |
|
69.85 |
|
205 |
教育支出 |
1,379.11 |
1,074.85 |
304.26 |
|
20503 |
职业教育 |
1,379.11 |
1,074.85 |
304.26 |
|
2050302 |
中专教育 |
1,372.41 |
1,068.15 |
304.26 |
|
2050303 |
技校教育 |
6.70 |
6.70 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,604.56 |
|
1,604.56 |
|
20606 |
社会科学 |
1,454.56 |
|
1,454.56 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
1,454.56 |
|
1,454.56 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10,793.64 |
482.21 |
10,311.42 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
4,189.95 |
|
4,189.95 |
|
2070601 |
行政运行 |
74.58 |
|
74.58 |
|
2070602 |
一般行政管理事务 |
490.59 |
|
490.59 |
|
2070606 |
版权管理 |
315.66 |
|
315.66 |
|
2070607 |
电影 |
49.01 |
|
49.01 |
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
3,260.11 |
|
3,260.11 |
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
19.28 |
|
19.28 |
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
19.28 |
|
19.28 |
|
20708 |
广播电视 |
482.21 |
482.21 |
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
482.21 |
482.21 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6,102.19 |
|
6,102.19 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
6,102.19 |
|
6,102.19 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
999.59 |
999.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
999.59 |
999.59 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
159.65 |
159.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
599.95 |
599.95 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
239.99 |
239.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,720.38 |
2,720.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,720.38 |
2,720.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
688.13 |
688.13 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2,032.25 |
2,032.25 |
|
|
229 |
其他支出 |
57.99 |
|
57.99 |
|
22999 |
其他支出 |
57.99 |
|
57.99 |
|
2299901 |
其他支出 |
57.99 |
|
57.99 |
|
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
|
|||
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称:江苏省委宣传部 |
金额单位:万元 |
|
||
项 目 |
金 额 |
|
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
||
|
||||
|
||||
合计 |
10,103.87 |
|
||
301 |
工资福利支出 |
7,982.10 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,242.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,030.17 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,479.02 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
418.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
689.21 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
295.02 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.03 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
704.24 |
|
|
30114 |
医疗费 |
33.16 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
70.97 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,372.30 |
|
|
30201 |
办公费 |
108.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.06 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
5.89 |
|
|
30206 |
电费 |
98.72 |
|
|
30207 |
邮电费 |
124.37 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
32.57 |
|
|
30211 |
差旅费 |
46.63 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
113.10 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.53 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.11 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
13.97 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
307.94 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
73.43 |
|
|
30228 |
工会经费 |
129.77 |
|
|
30229 |
福利费 |
21.97 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
78.64 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
174.43 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.15 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
749.47 |
|
|
30301 |
离休费 |
240.79 |
|
|
30302 |
退休费 |
482.13 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.55 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
21.73 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
2.20 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) |
|||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称:江苏省委宣传部 |
|
|
金额单位:万元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
27,455.75 |
10,103.87 |
17,351.89 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
9,919.76 |
4,826.84 |
5,092.92 |
|
20110 |
人力资源事务 |
508.20 |
|
508.20 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
508.20 |
|
508.20 |
|
20133 |
宣传事务 |
9,341.71 |
4,826.84 |
4,514.87 |
|
2013301 |
行政运行 |
4,826.84 |
4,826.84 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
3,459.41 |
|
3,459.41 |
|
2013303 |
机关服务 |
130.99 |
|
130.99 |
|
2013350 |
事业运行 |
93.60 |
|
93.60 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
830.87 |
|
830.87 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
69.85 |
|
69.85 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
69.85 |
|
69.85 |
|
205 |
教育支出 |
1,379.11 |
1,074.85 |
304.26 |
|
20503 |
职业教育 |
1,379.11 |
1,074.85 |
304.26 |
|
2050302 |
中专教育 |
1,372.41 |
1,068.15 |
304.26 |
|
2050303 |
技校教育 |
6.70 |
6.70 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,604.56 |
|
1,604.56 |
|
20606 |
社会科学 |
1,454.56 |
|
1,454.56 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
1,454.56 |
|
1,454.56 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10,774.36 |
482.21 |
10,292.15 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
4,189.95 |
|
4,189.95 |
|
2070601 |
行政运行 |
74.58 |
|
74.58 |
|
2070602 |
一般行政管理事务 |
490.59 |
|
490.59 |
|
2070606 |
版权管理 |
315.66 |
|
315.66 |
|
2070607 |
电影 |
49.01 |
|
49.01 |
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
3,260.11 |
|
3,260.11 |
|
20708 |
广播电视 |
482.21 |
482.21 |
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
482.21 |
482.21 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6,102.19 |
|
6,102.19 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
6,102.19 |
|
6,102.19 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
999.59 |
999.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
999.59 |
999.59 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
159.65 |
159.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
599.95 |
599.95 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
239.99 |
239.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,720.38 |
2,720.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,720.38 |
2,720.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
688.13 |
688.13 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2,032.25 |
2,032.25 |
|
|
229 |
其他支出 |
57.99 |
|
57.99 |
|
22999 |
其他支出 |
57.99 |
|
57.99 |
|
2299901 |
其他支出 |
57.99 |
|
57.99 |
|
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
|
||||||||||
|
|
公开08表 |
|
||||||||
部门名称:江苏省委宣传部 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||
项 目 |
金 额 |
|
|||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
合计 |
10,103.87 |
|
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
7,982.10 |
|
||||||||
30101 |
基本工资 |
1,242.69 |
|
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
3,030.17 |
|
||||||||
30103 |
奖金 |
1,479.02 |
|
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
|
||||||||
30107 |
绩效工资 |
418.58 |
|
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
689.21 |
|
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
295.02 |
|
||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.03 |
|
||||||||
30113 |
住房公积金 |
704.24 |
|
||||||||
30114 |
医疗费 |
33.16 |
|
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
70.97 |
|
||||||||
302 |
商品和服务支出 |
1,372.30 |
|
||||||||
30201 |
办公费 |
108.00 |
|
||||||||
30202 |
印刷费 |
0.06 |
|
||||||||
30203 |
咨询费 |
|
|
||||||||
30204 |
手续费 |
|
|
||||||||
30205 |
水费 |
5.89 |
|
||||||||
30206 |
电费 |
98.72 |
|
||||||||
30207 |
邮电费 |
124.37 |
|
||||||||
30208 |
取暖费 |
|
|
||||||||
30209 |
物业管理费 |
32.57 |
|
||||||||
30211 |
差旅费 |
46.63 |
|
||||||||
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
||||||||
30213 |
维修(护)费 |
113.10 |
|
||||||||
30214 |
租赁费 |
|
|
||||||||
30215 |
会议费 |
1.53 |
|
||||||||
30216 |
培训费 |
2.11 |
|
||||||||
30217 |
公务接待费 |
13.97 |
|
||||||||
30218 |
专用材料费 |
|
|
||||||||
30224 |
被装购置费 |
|
|
||||||||
30225 |
专用燃料费 |
|
|
||||||||
30226 |
劳务费 |
307.94 |
|
||||||||
30227 |
委托业务费 |
73.43 |
|
||||||||
30228 |
工会经费 |
129.77 |
|
||||||||
30229 |
福利费 |
21.97 |
|
||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
78.64 |
|
||||||||
30239 |
其他交通费用 |
174.43 |
|
||||||||
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.15 |
|
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
749.47 |
|
||||||||
30301 |
离休费 |
240.79 |
|
||||||||
30302 |
退休费 |
482.13 |
|
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
|
||||||||
30304 |
抚恤金 |
|
|
||||||||
30305 |
生活补助 |
2.55 |
|
||||||||
30306 |
救济费 |
|
|
||||||||
30307 |
医疗费补助 |
|
|
||||||||
30308 |
助学金 |
21.73 |
|
||||||||
30309 |
奖励金 |
0.08 |
|
||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
||||||||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
2.20 |
|
||||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
||||||||
30701 |
国内债务付息 |
|
|
||||||||
30702 |
国外债务付息 |
|
|
||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
||||||||
310 |
资本性支出 |
|
|
||||||||
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
||||||||
31002 |
办公设备购置 |
|
|
||||||||
31003 |
专用设备购置 |
|
|
||||||||
31005 |
基础设施建设 |
|
|
||||||||
31006 |
大型修缮 |
|
|
||||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||||||||
31008 |
物资储备 |
|
|
||||||||
31009 |
土地补偿 |
|
|
||||||||
31010 |
安置补助 |
|
|
||||||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
||||||||
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
||||||||
31013 |
公务用车购置 |
|
|
||||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
||||||||
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
||||||||
31022 |
无形资产购置 |
|
|
||||||||
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||||
312 |
对企业补助 |
|
|
||||||||
31201 |
资本金注入 |
|
|
||||||||
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
||||||||
31204 |
费用补贴 |
|
|
||||||||
31205 |
利息补贴 |
|
|
||||||||
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
||||||||
399 |
其他支出 |
|
|
||||||||
39906 |
赠与 |
|
|
||||||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
||||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
||||||||
39999 |
其他支出 |
|
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||||||||
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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“ |
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公开09表 |
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部门名称:江苏省委宣传部 |
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金额单位:万元 |
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“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||
179.91 |
50.42 |
108.91 |
35.96 |
72.95 |
20.59 |
360.42 |
823.54 |
||||
相关统计数: |
|
|
|||||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||||||
因公出国(境)团组数(个) |
9 |
因公出国(境)人次数(人) |
14 |
|
|
||||||
公务用车购置数(辆) |
2 |
公务用车保有量(辆) |
16 |
|
|
||||||
国内公务接待批次(个) |
80 |
国内公务接待人次(人) |
701 |
|
|
||||||
国(境)外公务接待批次(个) |
|
国(境)外公务接待人次(人) |
|
|
|
||||||
召开会议次数(个) |
148 |
参加会议人次(人) |
9,999 |
|
|
||||||
组织培训次数(个) |
48 |
参加培训人次(人) |
6,505 |
|
|
||||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
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|
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|
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公开10表 |
||
部门名称:江苏省委宣传部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|||
合计 |
14.93 |
270.00 |
19.28 |
|
19.28 |
265.65 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14.93 |
270.00 |
19.28 |
|
19.28 |
265.65 |
||
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
14.93 |
270.00 |
19.28 |
|
19.28 |
265.65 |
||
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
14.93 |
270.00 |
19.28 |
|
19.28 |
265.65 |
||
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开11表 |
部门名称:江苏省委宣传部 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
929.07 |
|
302 |
商品和服务支出 |
929.07 |
30201 |
办公费 |
95.93 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
2.78 |
30206 |
电费 |
73.50 |
30207 |
邮电费 |
117.75 |
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
13.10 |
30211 |
差旅费 |
40.31 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
110.51 |
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.80 |
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
26.14 |
30227 |
委托业务费 |
73.02 |
30228 |
工会经费 |
113.51 |
30229 |
福利费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
62.00 |
30239 |
其他交通费用 |
172.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
312 |
对企业补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
政府采购支出表 |
|
|
公开12表 |
部门名称:江苏省委宣传部 |
单位:万元 |
采购品目大类 |
金 额 |
合计 |
4,171.56 |
一、政府采购货物支出 |
1,402.18 |
二、政府采购工程支出 |
130.99 |
三、政府采购服务支出 |
2,638.39 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
|
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
省委宣传部2019年度收入、支出总计34476.8万元,与上年相比收、支总计各减少169.18万元,减少0.49%。其中:
(一)收入总计34476.80万元。包括:
1.财政拨款收入25937.81万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少2621.84万元,减少9.18%。主要原因是一般性支出预算压减,以及上年有追加项目支出。
2.上级补助收入0万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相同。
3.事业收入62.56万元,为省新闻出版学校开展开展教育教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少147.44万元,减少70.21%。主要原因是预算外收入减少。
4.经营收入149.39万元,为省印刷科学技术研究所在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加76.45万元,增长104.81%。主要原因是利息收入增加以及业务量增加。
5.附属单位上缴收入0万元。为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相同。
6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相同。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余8327.04万元。主要为本部门上年结转本年使用的宣传事务专项、新闻出版专项等资金。
(二)支出总计34476.80万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出9919.76万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少149.49万元,减少1.48%。主要原因是一般性支出压减。
2. 教育(类)支出1441.67万元,主要用于省新闻出版学校开展教育教学业务活动及其辅助活动产生的支出。与上年相比减少471.96万元,减少24.66%。主要原因是生源减少,支出减少。
3. 科学技术(类)支出1604.56万元,主要用于全省社会科学建设支出,包括项目经费、重大研究工程经费和成果交流经费等。与上年相比增加374.03万元,增长30.40%。主要原因是拨付至本部门的项目经费增加。
4. 文化旅游体育与传媒(类)支出10860.75万元,主要用于新闻出版、电影、宣传文化发展方面的支出。与上年相比增加1138.02万元,增长11.70%。主要原因是机关改革后随职能划转至本部门的文化旅游体育与传媒(类)支出比上年增加。
5. 社会保障和就业(类)支出999.59万元,主要用于离退休经费支出和社会保障缴费支出。与上年相比减少466.28万元,增长31.81%。主要原因是上年补缴以前年度社会保障缴费。
6. 住房保障(类)支出2720.38万元,主要用于部门按照国家有关规定缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加853.78万元,增长45.74%。主要原因是政策性调资。
7. 其他(类)支出57.99万元,主要是除上述支出之外用于开展部门工作的其他支出。与上年相比减少7.51万元,减少11.47 %。主要原因是本年公车购置支出比上年减少。
8.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与上年相同。
9.年末结转和结余6872.10万元,主要为本部门的部分宣传事务专项、新闻出版专项和宣传文化发展专项,因工作安排在下半年,需要延迟到下年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
省委宣传部本年收入合计26149.76万元,其中:财政拨款收入25937.81万元,占99.19%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入62.56万元,占0.24%;经营收入149.39万元,占0.57%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
省委宣传部本年支出合计27604.70万元,其中:基本支出10166.43万元,占36.83%;项目支出 17371.16 万元,占62.93%;经营支出67.11万元,占0.24%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
省委宣传部2019年度财政拨款收、支总决算33990.33万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少347.92万元,减少1.01%。主要原因是一般性支出压减。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。省委宣传部2019年财政拨款支出27475.03万元,占本年支出合计的99.53%。省委宣传部2019年度财政拨款支出预算为25937.81万元(调整后预算),支出决算为27475.03万元,完成年初预算的105.93%。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。预算为277万元(调整后预算),支出决算为508.2万元,完成预算的183.47%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金在本年支出。
2.宣传事务(款)行政运行(项)。预算为4922.62万元(调整后预算),支出决算为4826.84万元,完成预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费本年有资金结余。
3.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3412.50万元,支出决算为3459.41万元,完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的宣传事务项目资金在本年支出。
4.宣传事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为130.99万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的机关服务项目资金在本年支出。
5.宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为93.60万元,支出决算为93.60万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
6.宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为830.87万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的宣传事务项目资金在本年支出。
7. 其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为69.85万元,支出决算为69.85万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(二)教育(类)
1.职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为1361.85万元,支出决算为1372.41万元,完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金在本年支出。
2.职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为17.60万元,支出决算为6.70万元,完成年初预算的38.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年继续使用。
(三)科学技术(类)
1.社会科学(款)社科基金(项)。预算为1704.20万元(调整后预算),支出决算为1454.56万元,完成预算的85.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年继续使用。
2.其他科学技术(款)其他科学技术(项)。预算为105.00万元(调整后预算),支出决算为150.00万元,完成预算的142.86%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金在本年支出。
(四)文化旅游体育与传媒(类)
1. 文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。预算为80.00万元,支出决算为0。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转至下年继续使用。
2.新闻出版电影(款)行政运行(项)。预算为90.00万元,支出决算为74.58万元,完成预算的82.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年继续使用。
3.新闻出版电影(款)一般行政管理事务(项)。预算为715.00万元(调整后预算),支出决算为490.59万元,完成预算的68.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年继续使用。
4. 新闻出版电影(款)版权管理(项)。预算为423.00万元,支出决算为315.66万元,完成预算的74.62%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年继续使用。
5. 新闻出版电影(款)电影(项)。预算为49.01万元(调整后预算),支出决算为49.01万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。
6.新闻出版电影(款)其他新闻出版电影(项)。预算为2685.86(调整后预算),支出决算为3260.11万元,完成预算的121.38%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金在本年支出。
7.国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金(项)。预算为270万元,支出决算为19.28万元,完成预算的7.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年继续使用。
8. 广播电视(款)其他广播电视(项)。预算为492.18万元,支出决算为482.21万元,完成预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年继续使用。
9.其他文化旅游体育与传媒(款)宣传文化发展专项(项)。预算为5401.36万元(调整后预算),支出决算为6102.19万元,完成预算的112.98%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的宣传文化发展专项资金在本年支出。
(五)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。预算为159.65万元,支出决算为159.65万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。
2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。预算为599.95万元(调整后预算),支出决算为599.95万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。
3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。预算为239.99万元(调整后预算),支出决算为239.99万元,完成预算的100.00%。决算数等于预算数。
(六)住房保障(类)
1.住房改革(款)住房公积金(项)。预算为688.13万元(调整后预算),支出决算为688.13万元,完成预算的100.00%。决算数等于预算数。
2.住房改革(款)提租补贴(项)。预算为2032.25万元(调整后预算),支出决算为2032.25万元,完成预算的100.00%。决算数等于预算数。
(七)其他(类)
1.其他(款)其他(项)。预算为47.21万元(调整后预算),支出决算为57.99万元,完成预算的122.83%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金在本年支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
省委宣传部2019年度财政拨款基本支出10103.87万元,其中:
(一)人员经费8731.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1372.30万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。省委宣传部2019年一般公共预算财政拨款支出27455.75万元,与上年相比增加1406.32万元,增长5.40%。主要原因是机关改革后随职能划转至本部门的文化旅游体育与传媒类支出比上年增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
省委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10103.87万元,其中:
(一)人员经费8731.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1372.30万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
省委宣传部2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出50.42万元,占“三公”经费的28.02%;公务用车购置及运行费支出108.91万元,占“三公”经费的60.53%;公务接待费支出20.59万元,占“三公”经费的11.45%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出50.42万元,完成预算的 77.57%,比上年决算增加20.88万元,主要原因为机构改革后,省新闻出版局(省版权局)、省电影局因公出国(境)费纳入本部门决算中;决算数小于预算数的主要原因是本部门加强因公出国(境)经费预算管理,按预算列支因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组9个,累计14人次。开支内容主要为对外宣传与交流活动中本部门人员因公出国(境)的住宿费、旅费、杂费等支出。
2.公务用车购置及运行费支出108.91万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出35.96万元,完成预算的199.78%,与上年决算相同,主要原因为本年与上年购置车辆数量相同;决算数大于预算数的主要原因为上年结转的公务用车购置费在本年支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆,主要为本部门更新购置公务用车。
(2)公务用车运行维护费决算支出72.95万元,完成预算的103.70%,比上年决算减少16.27万元,主要原因为机构改革后,本部门公务用车完成了部门间的划转,并严格按预算定额控制公务用车运行维护费;决算数大于预算数的主要原因为预充值油费。公务用车运行维护费主要用于本部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。
3.公务接待费20.59万元,完成预算的72.65%,比上年决算减少8.52万元,主要原因为贯彻落实厉行节约的相关要求,从严控制接待费支出;决算数小于预算数的主要原因为本部门加强公务接待预算管理,严格执行公务接待费预算。其中:国内公务接待支出20.59万元,接待80批次,701人次,主要为接待中央有关部门及其他省(市、区)部门单位来苏指导调研等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
省委宣传部2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出360.42万元,完成预算的97.41%,比上年决算减少272.27万元,主要原因为本部门加强会议管理,控制会议数量和规模;决算数小于预算数的主要原因本部门强化预算约束,严格执行会议费预算。2019年度全年召开会议148个,参加会议9999人次。主要为召开部门相关工作会议。
省委宣传部2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出823.54万元,完成预算的98.72%,比上年决算减少161.93万元,主要原因为本部门加强培训管理,控制培训数量;决算数小于预算数的主要原因本部门加强培训费预算管理,严格执行培训费预算。2019年度全年组织培训48个,组织培训6505人次。主要为部门相关工作专题培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
省委宣传部2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余14.93万元,本年收入决算270.00万元,本年支出决算19.28万元,年末结转和结余265.65万元。具体支出情况如下:
1.文化旅游体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金 (项)支出决算19.28元,主要是用于省国家电影事业发展专项资金日常管理工作支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出929.07万元,比2018年增加42.09万元,增长4.75%。主要原因是机构调整过程中,本部门机关运行经费有所增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额4171.56万元,其中:政府采购货物支出1402.18万元、政府采购工程支出130.99 万元、政府采购服务支出2638.39万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是下属事业单位工作用车;单价50万元(含)以上的通用设备5台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度,本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计40000万元;本部门单位(□开展、☑未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共14个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计28947.08万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。